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開展內部審計 防范經(jīng)營風險

發(fā)布時間:2013-11-14 閱讀量:

為確保國有資本保值、增值,加強集團公司內部財務監(jiān)督和經(jīng)營風險控制,近日,奧神集團委派內部審計小組對控股企業(yè)新眾公司(包括新易公司)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營情況進行了內部審計。
內審小組由集團公司財務人員及各控股企業(yè)的財務部門負責人組成。內審小組檢查了企業(yè)上半年的財務賬表,并與上年同期對比,全面分析了企業(yè)的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營情況。內審小組還針對企業(yè)財務管理、會計核算及生產(chǎn)經(jīng)營中的某些事項進行了積極探討,與新眾公司一起尋求解決問題的思路。
通過內部審計工作的開展,不但讓各參控股企業(yè)了解了各公司的不同業(yè)務,而且也在審計過程中學習了別人的長處,看到了自身的不足,在相互學習中提高了自身的業(yè)務素質,充分發(fā)揮了內審工作在促進企業(yè)發(fā)展、提高經(jīng)營效率、強化內部控制、防范經(jīng)營風險上的作用。